Bericht über das 152. Geschäftsjahr
Umlaufvermögen
Hier werden die noch nicht abgerechneten Betriebskosten mit 31.092,3 TEUR
(i. Vj. 31.223,6 TEUR) ausgewiesen.
Folgende Forderungen haben eine Restlaufzeit von über einem Jahr:
In dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zum 31.12.2016 Geldbeschaffungskosten
(Disagien) von 453,1 TEUR (i. Vj. 607,8 TEUR) enthalten.
Eigenkapital
Das Grundkapital der bauverein AG hat sich in 2016 nicht erhöht und beträgt
201.797,2 TEUR. Aufgrund der Regelung des § 272 Abs. 1a HGB wird der Nennbetrag
der eigenen Aktien offen vom gezeichneten Kapital negativ abgesetzt, wodurch ein
ausgegebenes Kapital in Höhe von 184.185,0 TEUR verbleibt.
Die Gewinnrücklagen haben sich danach wie folgt entwickelt:
In der Aufsichtsratssitzung vom 1.7.2016 wurde vorgeschlagen, vom Jahresüberschuss
2015 in Höhe von 24.190,3 TEUR den Betrag von 5.180.000,00 EUR in die satzungsmäßige
Rücklage für den geförderten Wohnungsbau und 6.915.147,44 EUR in die Gewinnrücklagen
einzustellen. Es wurde außerdem beschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen,
vom verbleibenden Bilanzgewinn 2015 on Höhe von 12.095,1 TEUR eine
Unfertige
Leistungen
Forderungen
Bilanzausweis über 1 Jahr über 1 Jahr
31.12.2016 31.12.2015
TEUR TEUR TEUR
Forderungen aus Vermietung 1.095,5 50,5 66,4
Forderungen aus Grundstücksverkäufen 282,7 0,0 0,0
Forderungen aus anderen Lieferungen und
Leistungen 1,8 0,0 0,0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 9.683,3 0,0 0,0
Sonstige Vermögensgegenstände 2.540,7 0,0 0,0
13.604,0 50,5 66,4
Aktiver
Rechnungsab-
grenzungsposten
Gezeichnetes
Kapital
Gewinnrücklagen
und Bilanzgewinn
Stand Veränderung Bilanzausweis
01.1.2016 2016 31.12.2016
TEUR TEUR TEUR
Gesetzliche Rücklage 2.198,6 0,0 2.198,6
Bauerneuerungsrücklage 49.336,6 0,0 49.336,6
Rücklage für sozialen Wohnungsbau 5.180,0 4.760,0 9.940,0
Andere Gewinnrücklagen 23.327,3 2.307,4 25.634,7
80.042,5 7.067,4 87.109,9
56 Jahresabschluss 2016